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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001339
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 39.232.375
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.919.448
IVA
₲ 3.566.580

Retención DNCP
₲ 138.383
Retención IVA
₲ 1.069.974
Retención Renta
₲ 1.069.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227050
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.564.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.313.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas