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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 15.902.702
Nro. de Orden de Pago
1700
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.107.567
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 795.135
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS MARIA GIMENEZ FLORENTIN
RUC
4264146-2
Número de Contrato
16-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-159299
Monto Contrato
₲ 589.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.474.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348301
Nombre de la Licitación
Cosntrucción administración, laboratorio, biblioteca y SS.HH en Escuela Básica N° 7.388 y Colegio Técnico Filadelfia.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia