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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
8691
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
IVA
₲ 16.363.636

Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-115713
Monto Contrato
₲ 234.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.719.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.895.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299057
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación de Techos de oficinas administrativas de la Sede Central del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert