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Datos del Pago

Nro. de Factura
1383
Monto de la Factura
₲ 1.885.500
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.644
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.856
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106640
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.312.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.444.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288579
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas