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Datos del Pago
Nro. de Factura
1274
Monto de la Factura
₲ 5.477.500
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.209.003
IVA
₲ 497.955
Retención DNCP
₲ 19.520
Retención IVA
₲ 149.386
Retención Renta
₲ 99.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106640
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.312.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.444.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288579
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
