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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006726
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.722.646
Nro. de Orden de Pago
31483
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.295.078
IVA
₲ 792.968

Retención DNCP
₲ 31.084
Retención IVA
₲ 237.890
Retención Renta
₲ 158.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-148844
Monto Contrato
₲ 54.232.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.232.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.574.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327126
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado