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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000794
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14832371
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 285.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            25082
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 122.862.272
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 461.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 3.460.909
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            i-SERVICON S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80085144-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            27/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22010-21-207529
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 285.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 126.784.636
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 122.862.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399943
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS,PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        