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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-1-2716
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16296343
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            41159
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-11-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.493.181
        
                                    IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIMPLAST SACI
        
                                    RUC
                            
            80015763-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-40003-22-219607
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 219.390.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 204.765.269
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 203.927.850
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417674
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Botellas Plásticas Pet 450ml y Tapa Rosca Negra
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        