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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000716/17/18
Nro. de Timbrado
12848618
Monto de la Factura
₲ 55.545.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.319.350
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 195.922
Retención IVA
₲ 1.514.864
Retención Renta
₲ 1.514.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-147017
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.428.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335437
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE SALA TÉCNICA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp