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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003506
Monto de la Factura
₲ 6.022.250
Nro. de Orden de Pago
2000001719
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.727.051
IVA
₲ 547.477

Retención DNCP
₲ 21.461
Retención IVA
₲ 164.243
Retención Renta
₲ 109.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-138988
Monto Contrato
₲ 228.341.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.906.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.904.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310206
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-16 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips