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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
14192741
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
202100057
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 636.364

Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-178180
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.809.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.434.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande