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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006092
Nro. de Timbrado
13683414
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
201911497
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.156.363
IVA
₲ 54.545.455

Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 16.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-182270
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.156.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande