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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-072-3443/34444
Nro. de Timbrado
13708504
Monto de la Factura
₲ 54.995.550
Nro. de Orden de Pago
1500010448
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.872.976
IVA
₲ 2.618.836

Retención DNCP
₲ 203.222
Retención IVA
₲ 785.651
Retención Renta
₲ 1.571.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.562.400

Datos del Contrato

Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
1338-2019-0225
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175618
Monto Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.444.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361037
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar