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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-049964
Nro. de Timbrado
15036966
Monto de la Factura
₲ 3.326.416
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.015
IVA
₲ 302.401

Retención DNCP
₲ 39.454
Retención IVA
₲ 90.720
Retención Renta
₲ 90.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-207971
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.227.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.343.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393118
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah