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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-005167
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.269.673
IVA
₲ 4.136.364

Retención DNCP
₲ 162.145
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-118220
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.269.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible