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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-3648
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11472514
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.472.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1416
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-05-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-05-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.664.572
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.497.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 58.700
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 449.237
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 299.491
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HECTOR GUSTAVO VARGAS
        
                                    RUC
                            
            5332572-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/RC 99/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25006-14-102281
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 608.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 518.281.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 492.875.794
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            276515
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS PETROPAR
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        