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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002830
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-85973
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.096.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte