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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004989
Monto de la Factura
₲ 2.220.786
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.212.710
IVA
₲ 201.890

Retención DNCP
₲ 8.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-122159
Monto Contrato
₲ 300.428.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.389.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.066.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307427
Nombre de la Licitación
LCO 51/2016 - CONTRATACION DE SERVICIO DE CONEXION A LAS REDES DE PAGOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay