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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0014910/11/12
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15123892
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 256.673.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3228
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 248.506.809
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 933.359
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA LAB SA
        
                                    RUC
                            
            80030218-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            26
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25004-21-206559
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 256.673.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 249.440.168
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 248.506.809
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            394382
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA ANNP
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        