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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-2-3048
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12426629
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.340.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            35538
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-10-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.302.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.400.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 37.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIMPLAST SACI
        
                                    RUC
                            
            80015763-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-40003-18-153524
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 314.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 260.316.962
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 259.370.355
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339706
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Tapa Rosca Negra y Amarilla - Ad Referéndum al Presupuesto 2018 
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        