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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001255
Monto de la Factura
₲ 3.009.026
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.284
IVA
₲ 273.548

Retención DNCP
₲ 10.614
Retención IVA
₲ 82.064
Retención Renta
₲ 82.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-178698
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.370.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359143
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo