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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.637
IVA
₲ 35.909

Retención DNCP
₲ 1.408
Retención IVA
₲ 10.773
Retención Renta
₲ 7.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105263
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.668.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.221.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo