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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007792
Monto de la Factura
₲ 7.239.100
Nro. de Orden de Pago
26408
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.884.252
IVA
₲ 658.100
Retención DNCP
₲ 25.798
Retención IVA
₲ 197.430
Retención Renta
₲ 131.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
419/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-90713
Monto Contrato
₲ 281.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.548.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf