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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008162
Monto de la Factura
₲ 8.134.300
Nro. de Orden de Pago
27088
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.571
IVA
₲ 739.482
Retención DNCP
₲ 28.988
Retención IVA
₲ 221.845
Retención Renta
₲ 147.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
419/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-90713
Monto Contrato
₲ 281.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.548.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf