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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001551
Nro. de Timbrado
14530846
Monto de la Factura
₲ 122.151.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.057.358
IVA
₲ 11.104.636

Retención DNCP
₲ 430.860
Retención IVA
₲ 3.331.391
Retención Renta
₲ 3.331.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
92/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-188343
Monto Contrato
₲ 243.601.679
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.735.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.449.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia