- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000013
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11963907
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.816.795
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            26831
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-05-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.286.575
        
                                    IVA
                            
            ₲ 983.345
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.547
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 295.004
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 196.669
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MANFRED HUBER HOEGE
        
                                    RUC
                            
            386978-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            528/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-16-127364
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 250.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 192.149.090
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 182.867.813
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305377
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Temporizadores para el BNF (SBE)   
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        