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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000213
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14981133
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            112
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-03-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.840.908
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Felix Hernán Morínigo Mesrob
        
                                    RUC
                            
            4265635-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            44/21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-21-209386
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.325.096
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.793.402
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403521
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obras- Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        