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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000158
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13741478
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.036.340
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            31909
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.885.539
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.366.940
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 130.637
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.010.082
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.010.082
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MANFRED HUBER HOEGE
        
                                    RUC
                            
            386978-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            346/2019.
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-19-173107
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 358.186.968
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 337.386.074
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355593
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Relojes Temporizadores o Triconométricos (SBE).
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        