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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002985
Nro. de Timbrado
14712070
Monto de la Factura
₲ 8.058.334
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.590.364
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 28.424
Retención IVA
₲ 219.773
Retención Renta
₲ 219.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-198047
Monto Contrato
₲ 201.485.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.458.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.348.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381446
Nombre de la Licitación
Servicio de limpiezas de oficinas y sanitarios de la Administración Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc