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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001 004459
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.430.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            838
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-11-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-11-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.663.636
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 110.655
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
        
                                    RUC
                            
            813897-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            27
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22008-12-59825
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 214.080.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 195.396.655
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 194.618.180
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229484
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        