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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003682
Nro. de Timbrado
13368771
Monto de la Factura
₲ 7.798.000
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.148
IVA
₲ 384.636
Retención DNCP
₲ 27.506
Retención IVA
₲ 212.673
Retención Renta
₲ 212.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-163681
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.971.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.736.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347113
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
