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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001588
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 15.905.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.967.328
IVA
₲ 1.445.909

Retención DNCP
₲ 56.101
Retención IVA
₲ 433.773
Retención Renta
₲ 433.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209136
Monto Contrato
₲ 249.990.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.812.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.231.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DEBILES (2DO. LLAMADO)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay