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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000654
Monto de la Factura
₲ 54.430.400
Nro. de Orden de Pago
67492
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.221.480
IVA
₲ 4.948.218

Retención DNCP
₲ 191.991
Retención IVA
₲ 1.484.465
Retención Renta
₲ 1.484.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-221603
Monto Contrato
₲ 499.549.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.105.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.095.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap