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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000184
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.156.100
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            64406
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-02-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.037.528
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.923.282
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 156.931
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.176.985
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 784.656
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPU COMPRAS SRL
        
                                    RUC
                            
            80020039-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            56/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24003-14-84454
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 43.156.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.156.100
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 41.037.528
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            257219
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
        