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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004535
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15458461
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            94
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.064.455
        
                                    IVA
                            
            ₲ 681.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 204.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 204.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUDITGROUP SOCIEDAD SIMPLE
        
                                    RUC
                            
            80019033-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            06
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12007-18-153342
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 171.991.633
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327654
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de una Auditoría Financiera y de Gestión, de Programas y Proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI)
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
        