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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002925
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. de Orden de Pago
20174127
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.203.091
IVA
₲ 4.990.909

Retención DNCP
₲ 199.636
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
6827
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-133252
Monto Contrato
₲ 183.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.680.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304507
Nombre de la Licitación
Lco909_Serv. Prof. de Auditoría Contable e Impositiva ANDE y Auditoría Financiera Contable del Programa de Apoyo a la Red de Trans. y Distrib. del Sist. Interconectado-Préstamo CAF Ejerc. 2016-2017
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)