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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001561
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16263006
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.401.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1147
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-07-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.432.423
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 117.817
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 910.953
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 910.953
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            La Offi S.A.
        
                                    RUC
                            
            80100201-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            095
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25007-22-223471
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 801.638.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 767.227.010
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 717.054.596
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410575
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Tercerización de Personal Profesional Contable
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        