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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016684
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15338582
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.359.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1518
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-10-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.043.251
        
                                    IVA
                            
            ₲ 487.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.903
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 146.160
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 146.160
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-217399
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 48.466.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.796.412
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.749.492
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            411263
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        