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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 83.037.150
Nro. de Orden de Pago
2456
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.872.150
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.165.000

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
17-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-145367
Monto Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.447.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.993.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332982
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas Centro de Recursos para la Educación Permanente N° 17 Filadelfia Boquerón
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia