- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-7-2791
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14556550
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            39299
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.360.325
        
                                    IVA
                            
            ₲ 306.879
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.344
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIMPLAST SACI
        
                                    RUC
                            
            80015763-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            22/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-40003-21-202725
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 765.496.875
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 727.021.569
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 723.716.925
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            398394
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION BOTELLA PLAST PET TAPA ROSCA
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        