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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-7-2539
Nro. de Timbrado
14556550
Monto de la Factura
₲ 25.107.500
Nro. de Orden de Pago
38984
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.993.375
IVA
₲ 2.282.500

Retención DNCP
₲ 114.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-202725
Monto Contrato
₲ 765.496.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.021.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.716.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION BOTELLA PLAST PET TAPA ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa