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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 5.440.760
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.174.064
IVA
₲ 494.615

Retención DNCP
₲ 19.389
Retención IVA
₲ 148.384
Retención Renta
₲ 98.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91370
Monto Contrato
₲ 206.418.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.418.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.299.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias