- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-396
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 111.623.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            160
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-02-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.608.948
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 202.952
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE LUIS LOPEZ GALEANO
        
                                    RUC
                            
            1531992-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            40
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22005-14-101850
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 111.623.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.811.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 55.608.948
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274707
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        