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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-006
Monto de la Factura
₲ 188.075.500
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.407.098
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Translación Mercado Garcete
RUC
1021537-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-102266
Monto Contrato
₲ 188.075.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.091.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.683.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284019
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - ZONA OESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu