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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 30.177.000
Nro. de Orden de Pago
3106
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.124.965
IVA
₲ 2.743.364

Retención DNCP
₲ 105.345
Retención IVA
₲ 823.009
Retención Renta
₲ 1.097.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
035/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-234569
Monto Contrato
₲ 362.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.506.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.249.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434425
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS CISCO Y DE EQUIPOS FORTINET
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo