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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
3029
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA

Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
55-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-100637
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276197
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH