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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000749
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.700.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            241
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-02-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-02-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-02-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.262.910
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.245.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 89.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 673.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 673.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
        
                                    RUC
                            
            1009022-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            44/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-18-163702
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 165.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 165.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 155.400.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342952
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 56/2018 - MANTENIMIENTO DE MUEBLES ARCHIVADORES METALICOS 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        