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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000416
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.963.580
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            862
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.733.403
        
                                    IVA
                            
            ₲ 360.325
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.981
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 108.098
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 108.098
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIMPSONEX S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80004925-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            45/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-18-163460
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 479.007.440
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 478.273.766
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 450.481.192
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342924
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 43/2018-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        