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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003855
Nro. de Timbrado
16667915
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.069
IVA
₲ 1.136.363
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-232790
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.966.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.540.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425302
Nombre de la Licitación
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DETCTORES DE INCENDIO. EDIFICIO DNA 1, ARCHIVO PUNTA SUR E ITSA Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas