Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005712
Nro. de Timbrado
16686357
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.633.079
IVA
₲ 744.545

Retención DNCP
₲ 28.591
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 297.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234251
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.628.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.972.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435686
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas